| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8385 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO - IVJ 3135 CFE NOTAS FISCAIS Nº1/101182; 1/101642; 1/102382; 1/102731; 1/102838; 1/103072; 1/103667; 1/103957; 1/106309; 1/106566 | 1.700,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO - IVJ 3135 CFE NOTAS FISCAIS Nº1/101182; 1/101642; 1/102382; 1/102731; 1/102838; 1/103072; 1/103667; 1/103957; 1/106309; 1/106566 | 1.700,41 | ||
| 07/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO - IVJ 3135 CFE NOTAS FISCAIS Nº1/101182; 1/101642; 1/102382; 1/102731; 1/102838; 1/103072; 1/103667; 1/103957; 1/106309; 1/106566 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER EM 07/10/2016 | 1.700,41 | ||
| 07/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8385/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.700,41 | ||
| TOTAL | 1.700,41 | 1.700,41 | 1.700,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||