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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8456 Data de lançamento: 11/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL Importada da requisição nº 040313, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica ORDEM COMPRA Nº4934 DANFE Nº38109 SÉRIE 001 42,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL Importada da requisição nº 040313, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica ORDEM COMPRA Nº4934 DANFE Nº38109 SÉRIE 001 42,03
11/10/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL Importada da requisição nº 040313, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica ORDEM COMPRA Nº 4934 DANFE Nº 38109 SÉRIE 001 ENCAMINHADA DEVIDAMENTE RUBRICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 11/10/2016 42,03
13/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8456/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 42,03
TOTAL 42,03 42,03 42,03
SALDO A PAGAR 0,00