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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8457 Data de lançamento: 11/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº D1/5181; D1/2790; 043867; D1/1430; D1/16141 ORDEM COMPRA Nº4937 REQUISIÇÃO:46730 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº D1/5181; D1/2790; 043867; D1/1430; D1/16141 ORDEM COMPRA Nº4937 REQUISIÇÃO:46730 95,00
11/10/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº D1/5181; D1/2790; 043867; D1/1430; D1/16141 ORDEM COMPRA Nº4937 REQUISIÇÃO:46730 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 11/10/2016 95,00
13/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8457/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00