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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 8458 Data de lançamento: 11/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4938 REQUISIÇÃO: 46729 NOTAS FISCAIS Nº133935;053941; 115192; 114864; 114973; D1/26911; 001/2903; D1/25740;355070 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4938 REQUISIÇÃO: 46729 NOTAS FISCAIS Nº133935;053941; 115192; 114864; 114973; D1/26911; 001/2903; D1/25740;355070 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 188,00
11/10/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4938 REQUISIÇÃO: 46729 NOTAS FISCAIS Nº133935;053941; 115192; 114864; 114973; D1/26911; 001/2903; D1/25740;355070 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 11/10/2016 188,00
13/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8458/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00