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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8545 Data de lançamento: 14/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE MORAR COM QUALIDADE REQUISIÇÃO Nº46814 ORDEM COMPRA Nº5031 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº31811034 31,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2016 REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE MORAR COM QUALIDADE REQUISIÇÃO Nº46814 ORDEM COMPRA Nº5031 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº31811034 31,90
14/10/2016 REF.PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE MORAR COM QUALIDADE REQUISIÇÃO Nº46814 ORDEM COMPRA Nº5031 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 31811034 31,90
17/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8545/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 31,90
TOTAL 31,90 31,90 31,90
SALDO A PAGAR 0,00