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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 8582 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5057 REQUISIÇÃO Nº46831 RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº206029;33840;095892; 115733;115626;176974;D1/26920; D1/25538 EM ANEXO. 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5057 REQUISIÇÃO Nº46831 RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº206029;33840;095892; 115733;115626;176974;D1/26920; D1/25538 EM ANEXO. 162,00
17/10/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5057 REQUISIÇÃO Nº 46831 RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº 206029;33840;095892; 115733;115626;176974;D1/26920; D1/25538 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 17/10/2016 162,00
18/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8582/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00