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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8924 Data de lançamento: 24/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NF Nº 1/106557;1/107669;1/108150;1/109370; 1/110667; 1/111481 723,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NF Nº 1/106557;1/107669;1/108150;1/109370; 1/110667; 1/111481 723,89
24/10/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NF Nº 1/106557;1/107669;1/108150;1/109370; 1/110667; 1/111481 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 24/10/2016 723,89
24/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8924/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 723,89
TOTAL 723,89 723,89 723,89
SALDO A PAGAR 0,00