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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8968 Data de lançamento: 25/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5178 REQUISIÇÃO Nº46934 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2016 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5178 REQUISIÇÃO Nº46934 10,00
17/11/2016 LIQUIDADO NF SÉRIE 1/121049 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 17/11/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5178 REQUISIÇÃO Nº46934 10,00
18/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8968/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00