| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 9141 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS ACAMADAS CFE REQUISIÇÃO Nº 47107 ORDEM DE COMPRA Nº 5331/2016. BRUTO R$.......... 960,00 INSS(11%)R$....... 105,60 IR(15%)R$.......... 75,07 LIQUIDO R$........ 779,33 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS ACAMADAS CFE REQUISIÇÃO Nº 47107 ORDEM DE COMPRA Nº 5331/2016. BRUTO R$.......... 960,00 INSS(11%)R$....... 105,60 IR(15%)R$.......... 75,07 LIQUIDO R$........ 779,33 | 960,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS ACAMADAS CFE REQUISIÇÃO Nº 47107 ORDEM DE COMPRA Nº 5331/2016. | 960,00 | ||
| 03/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9141/2016 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 01/11/2016 | 75,07 | Lançada | |
| INSS-ASPS | 01/11/2016 | 105,60 | Lançada | |
| TOTAL | 180,67 |