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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 14/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE ( 055) 3373-1136 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº31/2016 REQUISIÇÃO Nº42237 E DOCUMENTO Nº 1601000119771 283,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2016 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE ( 055) 3373-1136 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº31/2016 REQUISIÇÃO Nº42237 E DOCUMENTO Nº 1601000119771 283,87
14/01/2016 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE ( 055) 3373-1136 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº31/2016 REQUISIÇÃO Nº42237 E DOCUMENTO Nº 1601000119771 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/012016 283,87
15/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2016 OI S A - 3893 283,87
TOTAL 283,87 283,87 283,87
SALDO A PAGAR 0,00