| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO Nº47244 PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 192,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO Nº47244 PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 192,72 | ||
| 08/11/2016 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO QUANDO DA EMISSÃO EMPENHO TER SIDO LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO - ORDEM COMPRA REQUISIÇÃO E SETOR TAMBÉM INDEVIDOS | -192,72 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||