| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9355 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.COMPRA DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA POSTO DE SAÚDE COLETA DE PREÇO Nº353/2016 REQUISIÇÃO Nº47212 ORDEM DE COMPRA Nº5509 E DOCUMENTOS ANEXO. | 67,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA POSTO DE SAÚDE COLETA DE PREÇO Nº353/2016 REQUISIÇÃO Nº47212 ORDEM DE COMPRA Nº5509 E DOCUMENTOS ANEXO. | 67,60 | ||
| 22/11/2016 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO ENTREGAR A REFERIDA MERCADORIA , ORA REGULARIZADO | -67,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||