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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9376 Data de lançamento: 11/11/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5535 REQUISIÇÃO Nº47301 RELATÓRIO VIAGEM E NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/15287;D1/ 5185;D1/5188;D1/15317 EM ANEXO. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5535 REQUISIÇÃO Nº47301 RELATÓRIO VIAGEM E NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/15287;D1/ 5185;D1/5188;D1/15317 EM ANEXO. 80,00
11/11/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5535 REQUISIÇÃO Nº 47301 RELATÓRIO VIAGEM E NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/15287;D1/5185;D1/5188;D1/15317 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 11/11/2016 80,00
11/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9376/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00