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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9499 Data de lançamento: 18/11/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº055 3373-1136 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5569 REQUISIÇÃO:47341 E DOCUMENTO Nº 1611000107463 266,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2016 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº055 3373-1136 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5569 REQUISIÇÃO:47341 E DOCUMENTO Nº 1611000107463 266,65
18/11/2016 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº055 3373-1136 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5569 REQUISIÇÃO: 47341 E DOCUMENTO Nº 1611000107463 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 18/11/2016 266,65
21/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9499/2016 OI S A - 3893 266,65
TOTAL 266,65 266,65 266,65
SALDO A PAGAR 0,00