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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9511 Data de lançamento: 18/11/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5599 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 808,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2016 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5599 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 808,39
29/11/2016 LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013280835 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 29/11/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5599 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 808,39
29/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9511/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 808,39
TOTAL 808,39 808,39 808,39
SALDO A PAGAR 0,00