| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9511 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5599 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 | 808,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5599 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 | 808,39 | ||
| 29/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013280835 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 29/11/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5599 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 | 808,39 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9511/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 808,39 | ||
| TOTAL | 808,39 | 808,39 | 808,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||