| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DOS SANTOS ROYER - MEI |
| Número do empenho: | 9967 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IUZ 3076, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5842, REQUISIÇÃO Nº47587, NOTA FISCAL Nº57 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IUZ 3076, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5842, REQUISIÇÃO Nº47587, NOTA FISCAL Nº57 | 85,00 | ||
| 25/11/2016 | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IUZ 3076, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5842, REQUISIÇÃO Nº47587, Conforme Nota Fiscal Nº T/57; | 85,00 | ||
| 28/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9967/2016 DOUGLAS DOS SANTOS ROYER - MEI - 32974 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||