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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DOUGLAS DOS SANTOS ROYER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9967 Data de lançamento: 25/11/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IUZ 3076, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5842, REQUISIÇÃO Nº47587, NOTA FISCAL Nº57 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2016 REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IUZ 3076, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5842, REQUISIÇÃO Nº47587, NOTA FISCAL Nº57 85,00
25/11/2016 REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IUZ 3076, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5842, REQUISIÇÃO Nº47587, Conforme Nota Fiscal Nº T/57; 85,00
28/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9967/2016 DOUGLAS DOS SANTOS ROYER - MEI - 32974 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00