| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10229 | Data de lançamento: | 22/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/31594; 2/31845; 2/32233; 2/32448; 2/32529; 2/32733; 2/32891; | 1.093,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/31594; 2/31845; 2/32233; 2/32448; 2/32529; 2/32733; 2/32891; | 1.093,06 | ||
| 22/12/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/31594; 2/31845; 2/32233; 2/32448; 2/32529; 2/32733; 2/32891; | 1.093,06 | ||
| 26/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10229/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.093,06 | ||
| TOTAL | 1.093,06 | 1.093,06 | 1.093,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||