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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 1770 Data de lançamento: 09/03/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE O.S PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR, CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº031/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001/2016, PROCESSO Nº022/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 1015, REQUISIÇÃO Nº 49132. 69.376,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2017 CONTRATAÇÃO DE O.S PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR, CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº031/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001/2016, PROCESSO Nº022/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 1015, REQUISIÇÃO Nº 49132. 69.376,57
09/03/2017 LIQUIDADO PARTE DE EMEPENHO, Conforme DANFE Nº T/008; TAXA DE ADMINISTRATÇÃO, REF. CONTRATAÇÃO DE O.S PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR, CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº031/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001/2016, PROCESSO Nº022/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 1015, REQUISIÇÃO Nº 49132. BRUTO: 14500,00 IR(1,5%): 217,50 LIQUIDO: 14282,50 14.500,00
09/03/2017 LIQUIDADO PARTE DE EMPENHO, REF. CONTRATAÇÃO DE O.S PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR, CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº031/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001/2016, PROCESSO Nº022/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 1015, REQUISIÇÃO Nº 49132, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, 54.876,57
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2017 - REF. MARÇO/2017 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 EMPENHO 1770 CONTRATO 031/2016 30.000,00
13/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2017 - REF. MARÇO/2017 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 CONTRATO DE GESTÃO 031/2016 PROCESSO 022/2016 24.876,57
13/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2017 - REF. MARÇO/2017 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO CONTRATO GESTÃO 031/2016 PROCESSO 022/2016 BRUTO 14.500,00 IRRF 217,50 LIQUIDO 14.282,50 14.500,00
TOTAL 69.376,57 69.376,57 69.376,57
SALDO A PAGAR 0,00