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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 6299 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 3626 REQUISIÇÃO 51674 78.107,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 REF.REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 3626 REQUISIÇÃO 51674 78.107,71
09/08/2017 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMEPENHO REF.REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 3626 REQUISIÇÃO 51674 Conforme Nota Fiscal Nº T/013; REFERENTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS JULHO/2017 BRUTO: R$ 14.500,00 IRRF (1,5%) R$ 217,50 LIQUIDO R$ 14.282,50 14.500,00
09/08/2017 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL DE EMPENHO CFE. OFICIO 041; 042 E RELATORIO MENSAL MÊS JULHO REF.REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 3626 REQUISIÇÃO 51674 E DOCUMENTOS EM ANEXO 63.607,71
10/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2017 - REF. nf013 Prestação de serviço de O.S em saude publica cfe contrato 031/2016 BRUTO.... 14.500,00 (-) IRRF..... 217,50 LIQUIDO...... 14.282,50 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 14.500,00
10/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2017 - REF. cfe oficio 041 e 042/2017 prestação serviço de O.S em saude conforme Dispensa Licitação 022/2016 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 63.607,71
TOTAL 78.107,71 78.107,71 78.107,71
SALDO A PAGAR 0,00