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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7820 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 01/2014 ADITIVO CONTRATO 31/2014 ORDEM DE COMPRA 4489 REQ. 52487 BRUTO:..... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%): R$ 87,69 LÍQUIDO:... R$ 5.758,14 5.845,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 01/2014 ADITIVO CONTRATO 31/2014 ORDEM DE COMPRA 4489 REQ. 52487 BRUTO:..... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%): R$ 87,69 LÍQUIDO:... R$ 5.758,14 5.845,83
03/10/2017 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 01/2014 ADITIVO CONTRATO 31/2014 ORDEM DE COMPRA 4489 REQ. 52487 BRUTO:..... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%): R$ 87,69 LÍQUIDO:... R$ 5.758,14 Conforme Nota Fiscal Nº 458; 5.845,83
04/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2017 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 5.845,83
TOTAL 5.845,83 5.845,83 5.845,83
SALDO A PAGAR 0,00