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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 7980 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 MÊS SETEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 4597 REQUISIÇÃO 52583 86.183,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 PREVIO REF. REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 MÊS SETEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 4597 REQUISIÇÃO 52583 86.183,38
10/10/2017 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS SETEMBRO Conforme Nota Fiscal Nº T/015; REF. REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 MÊS SETEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 4597 REQUISIÇÃO 52583 BRUTO R$ 14.500,00 IRRF(1,5%) R$ 217,50 LIQUIDO R$ 14.282,50 14.500,00
10/10/2017 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE. OFICIOS 048; 049 E RELATORIO MÊS SETEMBRO/2017 REF. REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001 PROCESSO 22/2016 MÊS SETEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 4597 REQUISIÇÃO 52583 71.683,38
10/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7980/2017 - REF. OUTUBRO/2017 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 bruto 14.500,00 IRRF 217,50 liquido 14.282,50 conforme nf. 015/2017 14.500,00
10/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7980/2017 - REF. OUTUBRO/2017 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 conforme relatório anexo mes setembro/2017 71.683,38
TOTAL 86.183,38 86.183,38 86.183,38
SALDO A PAGAR 0,00