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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8089 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/15679; 2/16152; 2/16367; 2/16440; 2/16964; 2/17222; 2/17952; 2/18587; 2/18808; 1.152,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/15679; 2/16152; 2/16367; 2/16440; 2/16964; 2/17222; 2/17952; 2/18587; 2/18808; 1.152,94
16/10/2017 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/15679; 2/16152; 2/16367; 2/16440; 2/16964; 2/17222; 2/17952; 2/18587; 2/18808; 1.152,94
17/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8089/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.152,94
TOTAL 1.152,94 1.152,94 1.152,94
SALDO A PAGAR 0,00