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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8671 Data de lançamento: 08/11/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 09/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 4964 REQ. 52954 BRUTO:........ R$ 6.366,84 INSS(11%):.... R$ 210,10 LIQUIDO:.......R$ 6.156,74 6.366,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2017 REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 09/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 4964 REQ. 52954 BRUTO:........ R$ 6.366,84 INSS(11%):.... R$ 210,10 LIQUIDO:.......R$ 6.156,74 6.366,84
08/11/2017 REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 09/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 4964 REQ. 52954 BRUTO:........ R$ 6.366,84 INSS(11%):.... R$ 210,10 LIQUIDO:.......R$ 6.156,74 Conforme Nota Fiscal Nº U/136; 6.366,84
TOTAL 6.366,84 6.366,84 0,00
SALDO A PAGAR 6.366,84

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 08/11/2017 210,11 Lançada
TOTAL   210,11