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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 8710 Data de lançamento: 09/11/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 5010 REQUISIÇÃO 52976 79.620,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2017 PREVIO REFERENTE REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 5010 REQUISIÇÃO 52976 79.620,10
09/11/2017 LIQUIDADO PARTE EMPENHO REF. TAXA ADMINISTRATIVA MÊS OUTUBRO/2017 REFERENTE REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 5010 REQUISIÇÃO 52976 Conforme Nota Fiscal Nº T/016; BRUTO: 14.500,00 IRRF(1,5%) R$ 217,50 LIQUIDO R$ 14.282,50 14.500,00
09/11/2017 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE. OFICIOS 051/053 E RELATÓRIOS EM ANEXO REFERENTE REPASSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 22/2016 ORDEM DE COMPRA 5010 REQUISIÇÃO 52976 65.120,10
10/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2017 - REF. nf-016 prestação Serviço O.S em saude Pública cfe contrato. BRUTO:...14.500,00 (-) IRRF..... 217,50 LIQUIDO...... 14.282,50 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 14.500,00
10/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2017 - REF.Prestação de Serviço, de O.S em saude Públiuca cfe contrato 031/2016 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 65.120,10
TOTAL 79.620,10 79.620,10 79.620,10
SALDO A PAGAR 0,00