| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8866 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULOS PLACA IOS 6236; IVJ 3135 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22623; 2/23397; 2/23476; 2/23780; 2/24014; 2/26184; 2/26594; | 1.197,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULOS PLACA IOS 6236; IVJ 3135 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22623; 2/23397; 2/23476; 2/23780; 2/24014; 2/26184; 2/26594; | 1.197,19 | ||
| 17/11/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULOS PLACA IOS 6236; IVJ 3135 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22623; 2/23397; 2/23476; 2/23780; 2/24014; 2/26184; 2/26594; | 1.197,19 | ||
| 17/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8866/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.197,19 | ||
| TOTAL | 1.197,19 | 1.197,19 | 1.197,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||