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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8866 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULOS PLACA IOS 6236; IVJ 3135 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22623; 2/23397; 2/23476; 2/23780; 2/24014; 2/26184; 2/26594; 1.197,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULOS PLACA IOS 6236; IVJ 3135 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22623; 2/23397; 2/23476; 2/23780; 2/24014; 2/26184; 2/26594; 1.197,19
17/11/2017 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULOS PLACA IOS 6236; IVJ 3135 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22623; 2/23397; 2/23476; 2/23780; 2/24014; 2/26184; 2/26594; 1.197,19
17/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8866/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.197,19
TOTAL 1.197,19 1.197,19 1.197,19
SALDO A PAGAR 0,00