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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8867 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22369; 2/22649; 2/23385; 2/23517; 2/23677; 2/23929; 2/24392; 2/25024; 2/25415; 2/26170; 1.324,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22369; 2/22649; 2/23385; 2/23517; 2/23677; 2/23929; 2/24392; 2/25024; 2/25415; 2/26170; 1.324,60
17/11/2017 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/22369; 2/22649; 2/23385; 2/23517; 2/23677; 2/23929; 2/24392; 2/25024; 2/25415; 2/26170; 1.324,60
17/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8867/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.324,60
TOTAL 1.324,60 1.324,60 1.324,60
SALDO A PAGAR 0,00