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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9469 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESP. PARA TRAT. DE ÁGUA CONSUMO HUMANO CFE 3º ADITIVO CONT. 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 001/2014 MÊS NOVEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 5445 REQ. 53399 BRUTO:..... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%) R$ 87,69 LÍQUIDO:... R$ 5.758,14 5.845,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESP. PARA TRAT. DE ÁGUA CONSUMO HUMANO CFE 3º ADITIVO CONT. 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 001/2014 MÊS NOVEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 5445 REQ. 53399 BRUTO:..... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%) R$ 87,69 LÍQUIDO:... R$ 5.758,14 5.845,83
04/12/2017 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESP. PARA TRAT. DE ÁGUA CONSUMO HUMANO CFE 3º ADITIVO CONT. 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 001/2014 MÊS NOVEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 5445 REQ. 53399 BRUTO:..... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%) R$ 87,69 LÍQUIDO:... R$ 5.758,14 Conforme Nota Fiscal Nº 568; 5.845,83
06/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9469/2017 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 5.845,83
TOTAL 5.845,83 5.845,83 5.845,83
SALDO A PAGAR 0,00