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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10068 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FERIAS MÊS DEZEMBRO/2018 385,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 REF. PGTO FERIAS MÊS DEZEMBRO/2018 385,75
05/12/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 385,75
10/12/2018 Pagamento de Empenho 10068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 385,75
TOTAL 385,75 385,75 385,75
SALDO A PAGAR 0,00