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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10110 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE E UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 6202 REQUISIÇÃO 59483 COLETA DE PREÇO 269/2018 214,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE E UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 6202 REQUISIÇÃO 59483 COLETA DE PREÇO 269/2018 214,40
21/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/56442 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE E UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 6202 REQUISIÇÃO 59483 COLETA DE PREÇO 269/2018 214,40
21/12/2018 Pagamento de Empenho 10110/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,40
TOTAL 214,40 214,40 214,40
SALDO A PAGAR 0,00