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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10121 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6192 REQUISIÇÃO 59568 FATURA Nº 2997768 296,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6192 REQUISIÇÃO 59568 FATURA Nº 2997768 296,76
05/12/2018 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6192 REQUISIÇÃO 59568 FATURA Nº 2997768 296,76
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10121/2018 OI S A - 3893 296,76
TOTAL 296,76 296,76 296,76
SALDO A PAGAR 0,00