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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1013 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº584 REQUISIÇÃO Nº54324 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 217602;D1/7174;001/39234; 072/26162 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº584 REQUISIÇÃO Nº54324 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 217602;D1/7174;001/39234; 072/26162 62,00
15/02/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº584 REQUISIÇÃO Nº54324 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 217602; D1/7174; 001/39234; 072/26162 62,00
16/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00