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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10134 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E PINTURA DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº 59585 ORDEM DE COMPRA Nº 6220 31,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E PINTURA DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº 59585 ORDEM DE COMPRA Nº 6220 31,85
13/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 0/127565 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E PINTURA DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº 59585 ORDEM DE COMPRA Nº 6220 31,85
17/12/2018 Pagamento de Empenho 10134/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,85
TOTAL 31,85 31,85 31,85
SALDO A PAGAR 0,00