| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 10153 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FABRICAÇÃO DE ARCOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR NA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM COMPRA Nº 6247 DANFE Nº 1/98544 REQUISIÇÃO Nº 59610 | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FABRICAÇÃO DE ARCOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR NA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM COMPRA Nº 6247 DANFE Nº 1/98544 REQUISIÇÃO Nº 59610 | 414,00 | ||
| 06/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FABRICAÇÃO DE ARCOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR NA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM COMPRA Nº 6247 DANFE Nº 1/98544 REQUISIÇÃO Nº 59610 | 414,00 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 10153/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||