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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10160 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA MANUSEAR PROGRAMA DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6255 REQUISIÇÃO Nº 59636 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA MANUSEAR PROGRAMA DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6255 REQUISIÇÃO Nº 59636 630,00
10/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº Nota Fiscal Nº 2018470 REFERENTE SERVIÇO DE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA MANUSEAR PROGRAMA DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6255 REQUISIÇÃO Nº 59636 BRUTO: 630,00 ISS(2,79%): 17,57 LIQUIDO: 612,43 630,00
20/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10160/2018 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00