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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10162 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3373-1473 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6253 REQUISIÇÃO Nº 59633 E DOCUMENTO Nº 250858566504 50,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3373-1473 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6253 REQUISIÇÃO Nº 59633 E DOCUMENTO Nº 250858566504 50,34
07/12/2018 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3373-1473 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6253 REQUISIÇÃO Nº 59633 E DOCUMENTO Nº 250858566504 50,34
07/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10162/2018 CLARO S/A - 21 50,34
TOTAL 50,34 50,34 50,34
SALDO A PAGAR 0,00