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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10164 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML PARA USO NO VEÍCULO PLACA IYT-6820 ORDEM DE COMPRA Nº 6249 REQUISIÇÃO Nº 59613 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML PARA USO NO VEÍCULO PLACA IYT-6820 ORDEM DE COMPRA Nº 6249 REQUISIÇÃO Nº 59613 24,90
12/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/127545 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML PARA USO NO VEÍCULO PLACA IYT-6820 ORDEM DE COMPRA Nº 6249 REQUISIÇÃO Nº 59613 24,90
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 24,90
TOTAL 24,90 24,90 24,90
SALDO A PAGAR 0,00