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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10174 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO VEÍCULO FOCUS 2.0 PLACA IYP 1497 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6271 REQUISIÇÃO:59617 NF Nº 001/210062 001/210531;001/210769;001/210931; 001/211071; 754,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO VEÍCULO FOCUS 2.0 PLACA IYP 1497 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6271 REQUISIÇÃO:59617 NF Nº 001/210062 001/210531;001/210769;001/210931; 001/211071; 754,19
07/12/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO VEÍCULO FOCUS 2.0 PLACA IYP 1497 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6271 REQUISIÇÃO:59617 NF Nº 001/210062 001/210531;001/210769;001/210931; 001/211071; 754,19
17/12/2018 Pagamento de Empenho 10174/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 754,19
TOTAL 754,19 754,19 754,19
SALDO A PAGAR 0,00