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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10180 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6278 REQUISIÇÃO Nº 59624 NF Nº 001/210688 649,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6278 REQUISIÇÃO Nº 59624 NF Nº 001/210688 649,78
07/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6278 REQUISIÇÃO Nº 59624 NF Nº 001/210688 649,78
17/12/2018 Pagamento de Empenho 10180/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 649,78
TOTAL 649,78 649,78 649,78
SALDO A PAGAR 0,00