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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10207 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6282 REQ.: 59647 NF Nº 001/211449; 001/210862; 001/210323; 1.163,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6282 REQ.: 59647 NF Nº 001/211449; 001/210862; 001/210323; 1.163,85
10/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6282 REQ.: 59647 NF Nº 001/211449; 001/210862; 001/210323; 1.163,85
17/12/2018 Pagamento de Empenho 10207/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.163,85
TOTAL 1.163,85 1.163,85 1.163,85
SALDO A PAGAR 0,00