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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10218 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE NA ESCOLA - FNS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 6319 REQUISIÇÃO Nº 59694 39,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 6319 REQUISIÇÃO Nº 59694 39,99
21/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 6319 REQUISIÇÃO Nº 59694 Conforme Nota Fiscal Nº 001/213392; 39,99
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10218/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 39,99
TOTAL 39,99 39,99 39,99
SALDO A PAGAR 0,00