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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10223 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFÔNICO DE CAMPINAS ORDEM COMPRA Nº 6303 REQUISIÇÃO Nº59658 FATURAS EM ANEXO. 108,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFÔNICO DE CAMPINAS ORDEM COMPRA Nº 6303 REQUISIÇÃO Nº59658 FATURAS EM ANEXO. 108,51
10/12/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFÔNICO DE CAMPINAS ORDEM COMPRA Nº 6303 REQUISIÇÃO Nº59658 FATURAS EM ANEXO. 108,51
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10223/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 108,51
TOTAL 108,51 108,51 108,51
SALDO A PAGAR 0,00