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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10237 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6326 REQ.: 59681 NF Nº 001/210212; 001/210027; 001/210643; 001/210800; 001/211300; 1.067,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6326 REQ.: 59681 NF Nº 001/210212; 001/210027; 001/210643; 001/210800; 001/211300; 1.067,22
10/12/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6326 REQ.: 59681 NF Nº 001/210212; 001/210027; 001/210643; 001/210800; 001/211300; 1.067,22
14/12/2018 Pagamento de Empenho 10237/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.067,22
TOTAL 1.067,22 1.067,22 1.067,22
SALDO A PAGAR 0,00