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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1024 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº609 REQUISIÇÃO Nº54330 FATURA ANEXA. 2.372,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº609 REQUISIÇÃO Nº54330 FATURA ANEXA. 2.372,76
16/02/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº609 REQUISIÇÃO Nº54330 FATURA ANEXA. 2.372,76
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.372,76
TOTAL 2.372,76 2.372,76 2.372,76
SALDO A PAGAR 0,00