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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10253 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55 3373-1072 DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº6336 REQUISIÇÃO Nº 59709 DOCUMENTO Nº 1812003621218 ANEXO. 148,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55 3373-1072 DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº6336 REQUISIÇÃO Nº 59709 DOCUMENTO Nº 1812003621218 ANEXO. 148,73
11/12/2018 FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55 3373-1072 DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº6336 REQUISIÇÃO Nº 59709 DOCUMENTO Nº 1812003621218 ANEXO. 148,73
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10253/2018 OI S A - 3893 148,73
TOTAL 148,73 148,73 148,73
SALDO A PAGAR 0,00