| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 10253 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55 3373-1072 DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº6336 REQUISIÇÃO Nº 59709 DOCUMENTO Nº 1812003621218 ANEXO. | 148,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55 3373-1072 DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº6336 REQUISIÇÃO Nº 59709 DOCUMENTO Nº 1812003621218 ANEXO. | 148,73 | ||
| 11/12/2018 | FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55 3373-1072 DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº6336 REQUISIÇÃO Nº 59709 DOCUMENTO Nº 1812003621218 ANEXO. | 148,73 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10253/2018 OI S A - 3893 | 148,73 | ||
| TOTAL | 148,73 | 148,73 | 148,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||