| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 10274 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6362 REQUISIÇÃO 59732 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6362 REQUISIÇÃO 59732 | 155,00 | ||
| 18/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022199874 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6362 REQUISIÇÃO 59732 | 155,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10274/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||