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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10274 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6362 REQUISIÇÃO 59732 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6362 REQUISIÇÃO 59732 155,00
18/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022199874 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6362 REQUISIÇÃO 59732 155,00
19/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10274/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00