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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10283 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÃNCIA ) QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE PEDRO BUENO PARA REALIZAR EXAMES EM PASSO FUNDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6366 REQUISIÇÃO Nº 59688 NOTA FISCAL Nº 13953 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÃNCIA ) QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE PEDRO BUENO PARA REALIZAR EXAMES EM PASSO FUNDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6366 REQUISIÇÃO Nº 59688 NOTA FISCAL Nº 13953 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 35,00
13/12/2018 REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÃNCIA ) QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE PEDRO BUENO PARA REALIZAR EXAMES EM PASSO FUNDO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6366 REQUISIÇÃO Nº 59688 NOTA FISCAL Nº 13953 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 35,00
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10283/2018 GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00