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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10286 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS JUNTO AO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6381 REQUISIÇÃO Nº59757 RECIBO DE RPA Nº 01 BRUTO.............R$ 240,00 INSS(11%).........R$ 26,40 LIQUIDO...........R$ 213,60 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS JUNTO AO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6381 REQUISIÇÃO Nº59757 RECIBO DE RPA Nº 01 BRUTO.............R$ 240,00 INSS(11%).........R$ 26,40 LIQUIDO...........R$ 213,60 240,00
13/12/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS JUNTO AO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6381 REQUISIÇÃO Nº 59757 RECIBO DE RPA Nº 01 BRUTO.............R$ 240,00 INSS(11%).........R$ 26,40 LIQUIDO...........R$ 213,60 240,00
13/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO -240,00
13/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO -240,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 13/12/2018 26,40 Lançada
TOTAL   26,40