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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10289 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Museu Público Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 6352 REQUISIÇÃO Nº 59721 E DOCUMENTO ANEXO. 28,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 6352 REQUISIÇÃO Nº 59721 E DOCUMENTO ANEXO. 28,23
13/12/2018 PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 6352 REQUISIÇÃO Nº 59721 E DOCUMENTO ANEXO. 28,23
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10289/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 28,23
TOTAL 28,23 28,23 28,23
SALDO A PAGAR 0,00