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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10305 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA PASSO FUNDO FAZER EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6384 REQUISIÇÃO Nº 59741 CUPOM FISCAL Nº 364248 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA PASSO FUNDO FAZER EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6384 REQUISIÇÃO Nº 59741 CUPOM FISCAL Nº 364248 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO 64,00
13/12/2018 REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA PASSO FUNDO FAZER EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6384 REQUISIÇÃO Nº 59741 CUPOM FISCAL Nº 364248 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO 64,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2018 ADAIR DAMIANI - 1073 64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00