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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10306 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6383 REQUISIÇÃO Nº 59758 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 003/14126;5172,5448, 2/1846 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6383 REQUISIÇÃO Nº 59758 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 003/14126;5172,5448, 2/1846 84,00
13/12/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6383 REQUISIÇÃO Nº 59758 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 003/14126;5172,5448,2/1846 84,00
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10306/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00